东莞市商务局      Bureau  of  Commerce  of  Dongguan  City
当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 其他

2018年东莞市外商投资促进中心部门预算
来源: 外商投资促进中心 发表时间: 2018-2-9 字号: [ ]

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市外商投资促进中心主要职能是:参与制定东莞市改善投资环境的政策和利用外资的优惠措施;贯彻实施国家吸收外资的政策法规。负责东莞市外经贸信息化建设;参与编制东莞市招商计划和招商目录,制作投资环境的资料和推介招商引资项目目录;指导和协调各镇(街道)、园区的招商引资和投资促进工作。参与组织全市性的大型招商引资和投资推介等重要活动。参与制定东莞市对外贸易发展战略、发展规划,提出促进对外贸易发展的建议。参与拟订开拓国内外市场的规划,研究推广包括电子商务在内的各种新型贸易方式,承担促进外向型民营企业发展的相关工作。组织赴国内外举办展销会、洽谈会,推介我市企业出口市场多元化战略的实施。参与拟订东莞市加工贸易转型升级的发展战略。参与制定促进外源型产业结构调整优化的政策措施。负责组织协调东莞市外商投资企业投诉工作,受理和处理外商投诉案件。承办市商务局等上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市外商投资促进中心部门预算编报范围的单位仅包括东莞市外商投资促进中心,本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年,东莞市外商投资促进中心共有事业编制数31名,其中财政供养的编内实有在职人员31人。另外,有退休3人,聘用人员0人,驻军随从及军转干部家属4人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1433.24万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1433.24万元,其中,本年收入1288.85万元,年初结转144.39万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出1362.87万元,住房保障支出70.37万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1288.85万元,比2017年预算数增加144.8万元,比2017年执行数增加155.53万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1288.85万元,其中:一般公共服务支出1218.48万元,占94.54%;住房保障支出70.37万元,占5.46%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)商贸事务

①行政运行(科目编码:2011301)2018年预算数为1107.68万元,比2017年预算数增加137.87万元,增长14.21%,比2017年执行数增加139.78万元,增长14.44%。

②一般行政管理事务(科目编码:2011302)2018年预算数为20.8万元,比2017年预算数减少5万元,减少19.38%,比2017年执行数减少5万元,下降19.38%。

③招商引资(科目编码:2011308)2018年预算数为90万元,比2017年预算数增加5万元,增长5.88%,比2017年执行数增加5万元,增长5.88%。

2. 住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为70.37万元,比2017年预算数增加6.93万元,增长10.92%,比2017年执行数增加14.05万元,增长24.95%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1178.05万元,其中:人员经费1039.64万元,包括:工资福利支出884.47万元、对个人和家庭的补助155.17万元;公用经费138.41万元,包括:商品和服务支出128.41万元、资本性支出10万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为44.20万元,其中:因公出国(境)费用43.20万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费1万元。本部门2018年计划出国组团数6个,15人次,计划出境组团数3个,15人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加16.47万元,其中:因公出国(境)费用增加16.47万元,变化的主要原因是:加强粤港澳湾区合作,增加3个出境团组,加大招商引资工作,费用相应增加。公车购置费为0万元,与上年持平。公车运行维护费为0万元,与上年持平。公务接待费无增减,与上年持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算1433.24万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算1433.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1288.85万元,占89.93%;年初结转和结余144.39万元,占10.07%。

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算1433.24万元,其中:基本支出1322.44万元,占92.27%;项目支出110.8万元,占7.73%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算138.41万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

附件:2018年东莞市外商投资促进中心预算表.XLS

      
  版权所有:东莞市商务局
Copyright 2009 Bureau of Commerce of Dongguan City
ICP证号:粤ICP备14099596号
(浏览本网主网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调成1024*768)